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徐州做工程預(yù)算費(fèi)用 土建造價(jià) 優(yōu)秀公司

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產(chǎn)品價(jià)格: 69/人民幣 
最后更新: 2021-03-02 19:28:24
產(chǎn)品產(chǎn)地: 廣東廣州市
發(fā)貨地: 全國(guó)全國(guó) (發(fā)貨期:當(dāng)天內(nèi)發(fā)貨)
供應(yīng)數(shù)量: 不限
有效期: 長(zhǎng)期有效
最少起訂: 1
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    產(chǎn)品詳細(xì)說(shuō)明

    徐州做工程預(yù)算費(fèi)用 土建造價(jià) 優(yōu)秀公司

    以利潤(rùn)為中心的預(yù)算管理模式的主要優(yōu)點(diǎn)是:有助于企業(yè)管理模式從直接管理向間接管理轉(zhuǎn)變(隨著企業(yè)集團(tuán)的擴(kuò)大,所有者不可能事事親力親為,企業(yè)集團(tuán)高層管理者也不可能過(guò)問(wèn)企業(yè)工作的全部細(xì)節(jié)。通過(guò)檢測(cè)以利潤(rùn)為中心的預(yù)算制度的執(zhí)行情況,他們可以快速掌握企業(yè)的運(yùn)行情況,從而有更多的精力和時(shí)間來(lái)考慮企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略,掌握企業(yè)的全局。企業(yè)集團(tuán)的高層管理者和所有者通過(guò)把握預(yù)算利潤(rùn),一般可以實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)的整體管理,將管理模式從直接管理轉(zhuǎn)變?yōu)殚g接管理,可以把握全局,提高效率,真正做到事半功倍。工作目標(biāo)一旦明確,就會(huì)逐步分解,層層落實(shí),從而激發(fā)員工的積極性。更有利于增強(qiáng)企業(yè)集團(tuán)的綜合盈利能力,從而保持企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。但是,以利潤(rùn)為核心的預(yù)算管理模式也有以下主要缺點(diǎn):一是可能導(dǎo)致短期行為,使企業(yè)只注重年度預(yù)算利潤(rùn),而忽略了巨大的進(jìn)步;其次,可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)行為,使企業(yè)只追求高額利潤(rùn),增加財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn);最終可能導(dǎo)致虛假行為,通過(guò)一系列手段使企業(yè)降低成本,增加利潤(rùn)。
    以利潤(rùn)為中心的預(yù)算管理模式的預(yù)算體系主要包括利潤(rùn)預(yù)算、銷售預(yù)算、成本預(yù)算和現(xiàn)金預(yù)算。在利潤(rùn)預(yù)算模式中,利潤(rùn)預(yù)算的確定是關(guān)鍵。預(yù)算編制一般按照以下程序進(jìn)行:1。母公司確定各子公司的利潤(rùn)預(yù)算,并下達(dá)給子公司。2.子公司與母公司就初始利潤(rùn)目標(biāo)進(jìn)行談判。3.子公司根據(jù)母公司正式下達(dá)的各子公司年度利潤(rùn)目標(biāo)編制預(yù)算。4.母公司匯總各子公司預(yù)算,編制集團(tuán)公司總預(yù)算,監(jiān)控集團(tuán)公司整體利潤(rùn)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況,確保利潤(rùn)目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。
    以利潤(rùn)為中心的預(yù)算管理模式的理論基礎(chǔ)是平均利潤(rùn)率理論(投資者要求的回報(bào)=總投資*平均利潤(rùn)率)。其預(yù)算目標(biāo)的主體是企業(yè)投資者,會(huì)計(jì)利潤(rùn)是預(yù)算目標(biāo)。對(duì)于投資者來(lái)說(shuō),不僅有助于盡快實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值的化,還因?yàn)槠淅麧?rùn)不是作為結(jié)果提出的,而是作為企業(yè)預(yù)算期內(nèi)的一個(gè)前提。科學(xué)、合理、現(xiàn)實(shí)的預(yù)算利潤(rùn)建議,將鼓勵(lì)企業(yè)在預(yù)算利潤(rùn)制定后,千方百計(jì)增加收入、降低成本,從而保證利潤(rùn)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。



    以利潤(rùn)為中心的預(yù)算管理模式的特點(diǎn)是以“利潤(rùn)化”為預(yù)算編制的核心,預(yù)算編制的起點(diǎn)和考核的先行指標(biāo)是利潤(rùn)。
    以銷售為核心的預(yù)算管理模式的預(yù)算體系主要由以下幾項(xiàng)組成:銷售預(yù)算;生產(chǎn)預(yù)算;供應(yīng)預(yù)算;成本費(fèi)用預(yù)算;利潤(rùn)預(yù)算和現(xiàn)金流量預(yù)算,除相應(yīng)的財(cái)務(wù)預(yù)算和資本支出預(yù)算等具體內(nèi)容外。預(yù)算編制一般按照以下程序進(jìn)行:1。根據(jù)市場(chǎng)銷售預(yù)測(cè),參考企業(yè)預(yù)算期內(nèi)的預(yù)期利潤(rùn),企業(yè)采用適當(dāng)?shù)姆椒ǎ茖W(xué)合理地確定企業(yè)預(yù)算期內(nèi)的銷售目標(biāo)。2.銷售部門在銷售預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上,根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況和預(yù)算期內(nèi)的預(yù)期變化,編制銷售預(yù)算,以保證實(shí)現(xiàn)企業(yè)上級(jí)管理部門下達(dá)的銷售目標(biāo)。3.生產(chǎn)部門在銷售預(yù)算的基礎(chǔ)上,考慮到期初和期末產(chǎn)品庫(kù)存的需求,編制生產(chǎn)預(yù)算,以保證預(yù)算期內(nèi)的銷售需求。4.供應(yīng)部門應(yīng)圍繞生產(chǎn)部門的生產(chǎn)需求,認(rèn)真編制材料、勞動(dòng)力和費(fèi)用預(yù)算,協(xié)調(diào)資源的供應(yīng)和配置,保證正常有序的生產(chǎn)。5.相關(guān)職能部門根據(jù)上述預(yù)算編制相應(yīng)的成本預(yù)算,包括管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用和銷售費(fèi)用,以加強(qiáng)企業(yè)預(yù)算管理和內(nèi)部控制,確保總體預(yù)算目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。6、根據(jù)這些預(yù)算,結(jié)合各種資料,在上述銷售預(yù)算、成本預(yù)算的基礎(chǔ)上,編制利潤(rùn)預(yù)算,確定企業(yè)預(yù)算期內(nèi)預(yù)計(jì)獲得的利潤(rùn),并根據(jù)各級(jí)責(zé)任單位和個(gè)人進(jìn)行評(píng)價(jià)和控制。同時(shí)還可以編制現(xiàn)金流預(yù)算,使企業(yè)盡早進(jìn)行資本運(yùn)營(yíng),保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需資金,提高資金使用效率。
    如何預(yù)測(cè)需求?需求預(yù)測(cè)以數(shù)據(jù)開(kāi)始,以判斷結(jié)束:首先根據(jù)需求歷史做一個(gè)基準(zhǔn)預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)),然后收集銷售、市場(chǎng)、產(chǎn)品管理、高層管理的意見(jiàn)(判斷),對(duì)預(yù)測(cè)進(jìn)行修正。所有的預(yù)測(cè)都是錯(cuò)的,但結(jié)合歷史數(shù)據(jù)和專業(yè)判斷的預(yù)測(cè)是錯(cuò)得最少的。這樣就提高了道防線的概率,即增加了在供應(yīng)鏈中贏得道防線的幾率。
    為什么要從需求歷史數(shù)據(jù)入手?這里的基本假設(shè)是業(yè)務(wù)可重復(fù)性。如前所述,人們習(xí)慣性地低估了業(yè)務(wù)的可重復(fù)性。一旦我們過(guò)分強(qiáng)調(diào)需求的性,我們就很容易將我們的挑戰(zhàn)具體化,并為需求預(yù)測(cè)中的不作為創(chuàng)造借口。要知道,對(duì)于一個(gè)幾億、幾十億、幾十億的企業(yè)來(lái)說(shuō),一錘子買賣是不可能做到這么大規(guī)模的;你肯定是在做重復(fù)的生意,至少賣糖水的不賣扳手,造飛機(jī)的不做熱狗。
    雖然需求預(yù)測(cè)以數(shù)據(jù)開(kāi)始,以判斷結(jié)束,但并不意味著兩者的比例相同。那么多少數(shù)據(jù),多少判斷呢?一般來(lái)說(shuō),重復(fù)性越高,數(shù)據(jù)的成分越多;重復(fù)性越低,需要判斷的成分越多。產(chǎn)品生命周期兩端越多,需要判斷的組件越多;越是成熟穩(wěn)定的時(shí)期,數(shù)據(jù)的成分越多。人們總是習(xí)慣性地高估營(yíng)銷在預(yù)測(cè)中的重要性。事實(shí)上,在整個(gè)生命周期中,計(jì)劃大多數(shù)時(shí)候是占主導(dǎo)地位的,如圖3所示。另外,客戶或地區(qū)越集中,判斷的成分越多(因?yàn)閱蝹€(gè)客戶或地區(qū)的變化對(duì)整體影響明顯);客戶或地區(qū)越分散,數(shù)據(jù)在決策中的作用就越重要(因?yàn)槎鄠€(gè)客戶和地區(qū)的變化很容易相互抵消)。
    徐州是一家優(yōu)秀的工程預(yù)算和土建造價(jià)公司。
    財(cái)務(wù)預(yù)算的內(nèi)容。
    1.內(nèi)容:三大會(huì)計(jì)報(bào)表。
    2.做法:基于業(yè)務(wù)預(yù)算(銷售、成本、費(fèi)用、固定資產(chǎn)、資金等。)和財(cái)務(wù)假設(shè)。
    3.步驟:先損益,再資產(chǎn)負(fù)債,再現(xiàn)金流。
    4.方法:財(cái)務(wù)只做假設(shè),不做預(yù)測(cè)。
    1)預(yù)測(cè)銷量,反轉(zhuǎn)銷售品種和數(shù)量;
    2)根據(jù)銷售的品種和數(shù)量,沖銷相關(guān)生產(chǎn)成本;
    3)根據(jù)銷量和往年占比,沖銷銷售費(fèi)用;
    4)根據(jù)歷史條件計(jì)算管理費(fèi)金額;
    5)根據(jù)上述數(shù)據(jù)編制預(yù)測(cè)利潤(rùn)表;
    6)根據(jù)利潤(rùn)表和歷史數(shù)據(jù)(如存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率等)計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債表的相應(yīng)科目。);
    7)根據(jù)公司或老板今年的經(jīng)營(yíng)意圖,合理修改以上說(shuō)法。


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